一个人在线观看www视频,一个人看的网站,718SX张津瑜AW,诱人的老师

    1. <big id="4wbzi"><em id="4wbzi"><track id="4wbzi"></track></em></big>
      <code id="4wbzi"></code>
      <big id="4wbzi"><nobr id="4wbzi"><track id="4wbzi"></track></nobr></big>

    2. GROUP NEWS

      新闻速递

       

      集团召开2023年度审计工作会议暨审计与风控委员2023年度第一次会议

      发布时间: 2023-01-16

      浏览数: 0

      1月16日上午,集团召开2023年度审计工作会议暨审计与风控委员会2023年度第一次会议,会议认真总结集团2022年审计工作,科学部署2023年度审计安排。集团党委书记、董事长祁广亚主持会议。集团领导班子成员、市纪委监委第十七派驻纪检监察组负责人、审计及风控委员会全体委员、各部门及所属公司负责人、审计部全体员工参加会议。

      会议深入学习了习近平总书记关于审计工作的重要论述,传达了中央审计委员会第五次会议、全国2023年度审计工作会议、江苏省委审计委员会第十一次会议及盐城市委审计委员会第六次会议精神。

      会议听取审计部负责人2022年度审计工作及整改情况的汇报、2023年审计工作要点、相关落实举措及2023年度审计计划相关内容。妇保院管理公司、文化公司、研究院公司作为代表分别汇报了审计整改完成情况。

      与会领导及委员对2022年审计工作作出点评,并对2023年审计工作计划提出相关意见及建议。会议强调,要加强审计人员履职尽责,推进审计范围全覆盖,严格落实审计整改工作,强化审计结果运用。

      集团党委书记、董事长祁广亚在总结中充分肯定2022年度审计工作,并对2023年度审计工作提出以下五点要求:

      一是提高审计监督力度,加强对审计工作的领导。各部门、各条线要深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作的重要论述,提高政治站位,充分认识内部审计工作的重要性,全力以赴支持审计工作,从审计事前、事中、事后各方面给予配合。二是进一步完善制度体系建设。要坚持审计工作的制度化、规范化、标准化及数字化。2023年审计工作要进一步规范工程类及决策类项目管理,对重大风险及产业基金等建立专项制度。三是聚焦重点领域,防范化解重大风险,提质增效。2023年内部审计工作要进一步聚焦重大决策、重大风险隐患、资金支付、权力运行及内部控制制度执行等领域。四是强化审计结果运用,深入推进问题整改落实。对审计整改工作要进一步提高认识、落实责任、措施到位,举一反三、完善制度体系、建立长效机制并强化考核。五是加强队伍建设,打造高素质专业化内审队伍。内审部门要进一步提高政治站位、坚持底线思维、强化责任担当。内审人员要敢于担当、勇于奉献、务实高效,强化培训学习,着力选优培强。

      1. <big id="4wbzi"><em id="4wbzi"><track id="4wbzi"></track></em></big>
        <code id="4wbzi"></code>
        <big id="4wbzi"><nobr id="4wbzi"><track id="4wbzi"></track></nobr></big>

      2. 一个人在线观看www视频,一个人看的网站,718SX张津瑜AW,诱人的老师

        品牌简介

        {转码主词}